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集团公司部署专项内部审计工作

发布日期:2018-08-29  点阅次数:次  来源:安徽军工集团
    为提高内审工作水平,发挥集团公司内部审计人才库的作用,加强内审工作经验交流,8月24日上午,集团公司在五楼会议室召开内部审计工作座谈会。会议邀请了华普天健会计事务所(安徽分所)、财苑会计事务所、中兴华会计事务所、中证天通事务所(安徽分所)等外部审计机构专家进行业务指导与交流。集团公司党委副书记、纪委书记蒋宗明主持会议。
    与会人员对如何开展内审工作分别作了经验介绍,外部审计机构专家对内审和外审如何协调配合,加强内控建设提出积极的建议。会上,集团公司总会计师常兆春对内审工作定位及如何开展内审工作做了讲话,他强调:内部审计工作应以真实性、合规性为原则,把工作重点点放在强化内部控制、风险防范上,加强内审部门和财务部门相互配合。
    最后,会议要求审计部门和内审人才加强自身建设,提高工作成效,主动作为,找准重点,有的放矢;善于转变观念,切实审深审透,对发现的问题,做到不掩不藏,实事求是;加强内审队伍建设,加大培训力度,努力培养一批复合型人才,提升内部审计队伍的整体履职能力。
    集团公司有关部门负责人、子公司审计工作分管领导、审计(财务)部门负责人、外部审计机构相关人员共计26人参加会议。会上公布了内审人才库人员名单补充调整情况,并对下一步开展领导人员薪酬分配、辅体辅业经营资产“两个专项审计”工作进行了动员部署。(审计监察部)



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